lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Guaramiranga

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4418 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/06/2025 - 18:19:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2025 12030009
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 194,60
12/03/2025 12030009
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 194,60
12/03/2025 12030009
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 194,60
12/03/2025 12030008
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 750,00
12/03/2025 12030007
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 1.250,00
12/03/2025 12030006
JUAN MIGUEL MADEIRO TORQUATO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 1.250,00
12/03/2025 12030005
TIAGO LUIZ PONSIANO SOARES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 750,00
12/03/2025 12030004
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 1.250,00
12/03/2025 12030003
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 1.000,00
12/03/2025 12030002
ANTONIO WAGNER FERREIRA PAULINO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EMPENHO QUE SE FAZ NECESSÁRIO PAGAMENTO DE CACHÊ MUSICAL, FUNDAMENTADO DO EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2024, REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL [...]
EMPENHADO 1.250,00
12/03/2025 12030001
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
10 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL SENDO UM PFA1, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 135,00
12/03/2025 12030001
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
10 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SENDO UM PFA1, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 135,00
12/03/2025 12030001
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
10 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SENDO UM PFA1, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 135,00
12/03/2025 10020004
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIA , CONTABIL E FINANCEIRA , VISANDO O AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, NO AMBITO D [...]
PAGO 4.500,00
12/03/2025 10020003
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
01 - GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
PAGO 2.000,00
12/03/2025 10020003
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIA , CONTABIL, FINANCEIRA , VISANDO O AMPLO GERENCIAMENTO DAS CON5TAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL , [...]
LIQUIDADO 2.000,00
12/03/2025 10020002
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ATIVIDADE DE CONTABILIDADES.
PAGO 6.500,00
12/03/2025 07020002
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIA , CONTABIL E FINACEIRA, VISANDO O AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PUBLICAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POS [...]
PAGO 6.000,00
12/03/2025 06030005
DANIELE MARTINS DA SILVA
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR.
PAGO 1.700,00
12/03/2025 03030029
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÇO E OPERACIONALIZA?ÇO
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DE DESPESAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.01 QUE TEM COMO OBJETO, ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, EM GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC [...]
PAGO 228.659,54
12/03/2025 03030029
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÇO E OPERACIONALIZA?ÇO
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DE DESPESAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.01 QUE TEM COMO OBJETO, ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, EM GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXEC [...]
LIQUIDADO 228.659,54
12/03/2025 03020045
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
PAGO 25,38
12/03/2025 03020045
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
LIQUIDADO 25,38
12/03/2025 03020038
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
PAGO 25,38
12/03/2025 03020038
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 25,38
12/03/2025 02010043
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, GERENCIAMENTO E OPERAÇAO NO DESTINO FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇAO, PODAÇAO, CAPI [...]
PAGO 82.410,02
12/03/2025 02010042
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INGTERMEDIAÇAO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ASBASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 105,24
12/03/2025 02010041
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
PAGO 1.166,11
12/03/2025 02010040
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTERREDIAÇAO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
PAGO 656,54
11/03/2025 28020001
JOSE ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE DISTRUBUIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
PAGO 11.147,00
11/03/2025 11030002
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEM [...]
LIQUIDADO 1.869,00
11/03/2025 11030002
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEM [...]
EMPENHADO 1.869,00
11/03/2025 11030001
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 194,60
11/03/2025 11030001
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 194,60
11/03/2025 11030001
IMPRENSA NACIONAL
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 194,60
11/03/2025 10020004
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIA , CONTABIL E FINANCEIRA , VISANDO O AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, NO AMBITO D [...]
LIQUIDADO 4.500,00
11/03/2025 10020002
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO , ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMI [...]
LIQUIDADO 6.500,00
11/03/2025 07020002
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ORÇAMENTARIA , CONTABIL E FINACEIRA, VISANDO O AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PUBLICAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POS [...]
LIQUIDADO 6.000,00
11/03/2025 03020013
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS , FEITOS ATRAVES DE ARRANJOS DE PAGAMENTO , ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO.
PAGO 244,28
11/03/2025 03020013
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS , FEITOS ATRAVES DE ARRANJOS DE PAGAMENTO , ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO.
LIQUIDADO 244,28
11/03/2025 02010054
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
PAGO 6.938,82
11/03/2025 02010054
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA Ì INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS Ì E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE CO [...]
LIQUIDADO 6.938,82
11/03/2025 02010053
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
PAGO 5.624,00
11/03/2025 02010053
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
PAGO 4.855,15
11/03/2025 02010053
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA Ì INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS Ì E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE CO [...]
LIQUIDADO 4.855,15
11/03/2025 02010053
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA Ì INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS Ì E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE CO [...]
LIQUIDADO 5.624,00
11/03/2025 02010050
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 30.241,08
11/03/2025 02010050
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 30.241,08
11/03/2025 02010043
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, GERENCIAMENTO E OPERAÇAO NO DESTINO FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇAO, PODAÇAO, CAPI [...]
LIQUIDADO 82.410,05
11/03/2025 02010042
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INGTERMEDIAÇAO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ASBASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 105,24
11/03/2025 02010041
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 1.166,11
11/03/2025 02010040
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTERREDIAÇAO DE CARTAO MEGNETICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 656,54
10/03/2025 29010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO (SOFTAWARE) WEB DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, DISPONIBILIZA FUNÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE SALDOS DE ITENS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO [...]
PAGO 690,00
10/03/2025 29010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO (SOFTAWARE) WEB DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, DISPONIBILIZA FUNÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE SALDOS DE ITENS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO [...]
LIQUIDADO 690,00
10/03/2025 10030021
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE 35 BLOCOS DE RECEITUARIOS COLORIDOS E 05 LIVROS COM 100PAG CADA COLORIDA, ENCADERNADO , DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE.
EMPENHADO 692,50
10/03/2025 10030020
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇOES E EMPREENDIM
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EFD-REINF JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM AS NOVAS ORIENTAÇÕES PARA RETENÇÃO DE DESCONTOS [...]
EMPENHADO 1.500,00
10/03/2025 10030019
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 548,65
10/03/2025 10030019
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 548,65
10/03/2025 10030019
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 548,65
10/03/2025 10030018
ERINELDA LIMA LOPES CAMURÇA
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.798,00

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