lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2586 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 16:09:37
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/07/2025 EMPENHO: 31070002
605.XXX.XXX-86
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
600,00
31/07/2025 EMPENHO: 03020038
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
25,38
31/07/2025 EMPENHO: 03020026
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
241,11
31/07/2025 EMPENHO: 02070039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNE [...]
1.566,19
31/07/2025 EMPENHO: 02070042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
6.846,56
31/07/2025 EMPENHO: 02070038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
1.292,03
31/07/2025 EMPENHO: 02070037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
16.119,79
31/07/2025 EMPENHO: 02070035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, O [...]
6.493,43
31/07/2025 EMPENHO: 02070017
41.465.547/0001-40
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
1.547,00
31/07/2025 EMPENHO: 03020045
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
76,14
31/07/2025 EMPENHO: 08070001
32.216.752/0001-80
J. L. COSTA ESTEVAM
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, ORNAMENTAÇÕES, PRODUÇÃO DE EVENTOS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
21.240,00
31/07/2025 EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
122,01
31/07/2025 EMPENHO: 02070019
41.465.547/0001-40
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
03 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Á LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
1.298,00
30/07/2025 EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
17 - SECRETARIA DE TURISMO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
4.554,00
30/07/2025 EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
17 - SECRETARIA DE TURISMO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
4.300,00
30/07/2025 EMPENHO: 03020004
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
6.556,93
30/07/2025 EMPENHO: 03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
4.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 02010102
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - TEMPORARIO
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/SETOR ADMINISTRATIVO.
21.519,41
30/07/2025 EMPENHO: 03030146
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
2.277,00
30/07/2025 EMPENHO: 03060009
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
21.538,65
30/07/2025 EMPENHO: 03060010
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
15.792,22
30/07/2025 EMPENHO: 03060012
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
72.567,58
30/07/2025 EMPENHO: 03030146
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
3.036,00
30/07/2025 EMPENHO: 02060049
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/PSF
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE SAUDE - SETOR PSF, NO EXERCÍCIO DE 2025.
36.155,07
30/07/2025 EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE SAUDE.
4.738,12
30/07/2025 EMPENHO: 02060043
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SETOR HOSPITAL MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
39.326,90
30/07/2025 EMPENHO: 02010025
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SETOR HOSPITAL MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
3.065,00
30/07/2025 EMPENHO: 02050004
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
14.572,80
30/07/2025 EMPENHO: 02050081
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
10 - SECRETARIA DE SAUDE

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
7.286,40
30/07/2025 EMPENHO: 02050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
1.518,00

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