Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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548,65 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
07.954.589/0001-06
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
DEVOLUÇÃO DE INUMERÁRIOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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36.560,87 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 08010008
021.XXX.XXX-46
LUCAS ALVES FACUNDO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS CO AUXILO MORADIA E AUXILOIO ALIMENTAÇÃO A SERC PAGOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" QUE ATUAM NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA , PREVISTO NO [...]
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1.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
07.954.589/0001-06
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESTITUIÇÃO DE VALOR POR OCASIÇAO DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
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40.007,63 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03060009
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
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1.518,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060038
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060041
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REFERENTE AOS DEBITOS DE PARCELAMENTO DO INSS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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15.971,94 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
076.XXX.XXX-31
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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600,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
605.XXX.XXX-86
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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600,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03020038
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
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25,38 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03020026
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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241,11 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNE [...]
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1.566,19 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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6.846,56 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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1.292,03 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
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16.119,79 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, O [...]
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6.493,43 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070017
41.465.547/0001-40
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
1.547,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03020051
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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329,94 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03020045
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
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76,14 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
32.216.752/0001-80
J. L. COSTA ESTEVAM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, ORNAMENTAÇÕES, PRODUÇÃO DE EVENTOS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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21.240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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122,01 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070019
41.465.547/0001-40
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Á LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
1.298,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060155
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
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126,90 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060155
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
4.808,94 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010149
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
18,27 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010149
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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14,05 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
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4.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
|
4.300,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020004
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
|
6.556,93 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
|
4.000,00 |
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